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事业单位审计

事业单位审计,是接受委托,为被审单位以财政财务收支为基础的经济活动,本着客观、公正、独立、守信的原则,获取充分、适当的证据进行审计,并根据审计情况,出具审计报告。事业单位的审计,主要是核实被审单位财政财务收支的真实性、合法性,在对需要审计的事项作充分审计核查的基础上,评价事业单位领导干部任职期间的财务收支工作目标的完成情况、遵守国家财经法规的情况、分清领导干部对本单位财政财务收支中存在问题应负的责任,公正、客观、公平地评价干部,为加强干部管理监督服务。

一、事业单位审计的主要内容:
  
审核事业单位的财政拨款、专项补助、收费收入、其他收入等各项收入情况;审核事业单位各项费用的支出用途、报销程序、额度控制等各项支出情况;审核事业单位固定资产购进、核算、使用、处置等管理情况;审核事业单位往来资金、银行存款、库存现金等资金管理情况;检查各项收支目标的完成情况。

二、事业单位审计所需资料:
   
(1)营业执照、组织机构代码证、公司章程、验资报告;
   
(2)审计期间资产负债表、损益表、现金流量表、银行对账单;
   
(3)总账、明细账、凭证、科目余额表;
   
(4)所得税季报申报表,年报申报表;
   
(5)国地税登记证、国地税完税凭证;
   
(6)房屋租赁合同;
   
(7)存货盘点明细表、固定资产盘点明细表;
   
(8)述职报告;
   
(9)工作目标责任状;经济承包责任状;
   
(10)财务管理制度及内部控制制度;相关费用核定依据;
   
(11)任期内各年度借款合同,有关抵押担保资料;
   
(12)任期内重大决策说明和取得的业绩;
   
(13)任期内各年度账外资产明细表;
   
(14)任期内各年度重要经济合同、协议;
   
(15)被审计单位声明书;
   
(16)其他相关资料。

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